單位基本情況
單位名稱: 榮家灣鎮(zhèn)城建辦
榮家灣鎮(zhèn)城建辦承擔(dān)榮家灣鎮(zhèn)住建、規(guī)劃、環(huán)保等公共服務(wù)職能,從實際出發(fā)努力提升工作效益,始終以服務(wù)為中心,積極做好本職工作。本辦共有在編在職人員22人,臨聘20人,借調(diào)10人,主要依靠財政撥款發(fā)放人員經(jīng)費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
填報人:楊三霞
填報期:2016-3-10
| 岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表 | |||||
| 部門:榮家灣鎮(zhèn)城建辦 | 單位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、一般預(yù)算撥款(補助) | 296,865.2 | 一、基本支出 | 464,365.2 | ||
| 1、經(jīng)費撥款(補助) | 296,865.2 | 1、工資福利支出 | 254,808.6 | ||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 163,500.0 | |||
| (1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 46,056.6 | |||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 204,000.0 | |||
| (3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||||
| (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
| (5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | ||||
| 二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 204,000.0 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | ||||
| 五、上級補助收入 | 371,500.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
| 八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
| 收入總計 | 965,230.4 | 支出總計 | 872,365.2 | ||
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-部門預(yù)算支出明細表 | |||
| 單位:元 | |||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
| 一、基本支出 | |||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 101652 | |
| 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 73584 | ||
| 特殊崗位津貼 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 18240 | ||
| 績效工資/其他津補貼 | |||
| 公務(wù)消費補貼 | |||
| 養(yǎng)老保險 | 35047.2 | 20% | |
| 醫(yī)療保險 | 12266.52 | 7% | |
| 生育保險 | |||
| 殘疾人保障金 | |||
| 工傷保險 | |||
| 職業(yè)-金 | 14018.88 | 8% | |
| 失業(yè)保險金 | |||
| 其他工資福利支出 | |||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 16500 | |
| 印刷費 | 12000 | ||
| 水費 | 2000 | ||
| 電費 | 45000 | 集鎮(zhèn)路燈 | |
| 郵電費 | 2000 | ||
| 物業(yè)管理費 | 3000 | ||
| 公務(wù)用運行維護費 | |||
| 交通費 | 12000 | ||
| 差旅費 | 3000 | ||
| 維修費 | 30000 | 集鎮(zhèn)路燈維修 | |
| 會議費 | |||
| 勞務(wù)費 | |||
| 培訓(xùn)費 | 4000 | ||
| 公務(wù)接待費 | 20000 | ||
| 工會經(jīng)費 | 4000 | ||
| 福利費 | |||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 10000 | ||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
| 退休費 | |||
| 離退休津補貼 | |||
| 醫(yī)療費 | |||
| 助學(xué)金 | |||
| 住房公積金 | 42056.64 | 24% | |
| 遺屬費 | |||
| 撫恤金 | |||
| 獎勵金 | |||
| 老干費 | |||
| 其他對個人和家庭的補助 | 4000 | ||
| 二、項目支出 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||
| 2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
| 3、債務(wù)還本付息支出 | |||
| 4、基本建設(shè)支出 | 200000 | 集鎮(zhèn)建設(shè) | |
| 5、其他資本性支出 | |||
| 6、其他支出 | 4000 | ||
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結(jié)余 | |||
| 合計 | 668365.24 | ||
| 岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-政府采購預(yù)算表 | |||||||||||
| 單位:元 | |||||||||||
| 采購項目分類 | 采購項目名稱 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計量單位 | 資金來源 | 需求時間 | |||||
| 總計 | 財政撥款(補助) | 納入專戶管理非稅收入資金 | 納入預(yù)算管理的政府性基金 | 其他資金 | |||||||
| 經(jīng)費撥款(補助) | 納入預(yù)算安排非稅收入撥款 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| (一)貨物類 | |||||||||||
| 1、 | 路燈配件 | 30,000.0 | 30,000.0 | 2016-10 | |||||||
| 2、 | |||||||||||
| 3、 | |||||||||||
| (二)工程類 | |||||||||||
| 1、 | |||||||||||
| 2、 | |||||||||||
| 3、 | |||||||||||
| (三)服務(wù)類 | |||||||||||
| 1、 | |||||||||||
| 2、 | |||||||||||
| 合計 | |||||||||||