岳陽縣一中2015-度支出決算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | ||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 5070 | 0 | 2398 | 0 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 529 | 529 | 0 | ||||||||
津貼補貼 | 0 | |||||||||||
社會保障繳費 | 334 | 334 | 0 | |||||||||
其他工資福利支出 | 1829 | 586 | 1243 | |||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 42 | 10 | 22 | 10 | |||||||
印刷費 | 80 | 80 | ||||||||||
水費 | 96 | 66 | 30 | |||||||||
電費 | 67 | 37 | 30 | |||||||||
郵電費 | 1 | 1 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 11 | 11 | ||||||||||
公務用運行維護費 | 5 | 5 | ||||||||||
其他交通費 | 8 | 8 | ||||||||||
差旅費 | 10 | 10 | ||||||||||
維修費 | 116 | 99 | 17 | |||||||||
會議費 | 8 | 8 | ||||||||||
勞務費 | 0 | |||||||||||
培訓費 | 36 | 28 | 8 | |||||||||
公務接待費 | 21 | 21 | ||||||||||
工會經費 | 30 | 30 | ||||||||||
福利費 | 0 | |||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 780 | 17 | 713 | 50 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||
退休費 | 141 | 139 | 2 | |||||||||
離退休津補貼 | 101 | 101 | 0 | |||||||||
醫(yī)療費 | 0 | |||||||||||
助學金 | 149 | 132 | 0 | 17 | ||||||||
住房公積金 | 90 | 45 | 45 | |||||||||
遺屬費 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
獎勵金 | 10 | 10 | ||||||||||
老干費 | 0 | |||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 14 | 14 | ||||||||||
項目支出 | 401 | 401 | 0 | |||||||||
事業(yè)單位經營支出 | 0 | |||||||||||
對附屬單位補助支出 | 0 | |||||||||||
上繳上級支出 | 0 | |||||||||||
結余 | 0 | |||||||||||
其他支出 | 156 | 140 | 16 |