岳陽縣2019年度部門(單位)整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽縣市場監(jiān)督管理局
預 算 編 碼: YYX345
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:蔣湘君
聯(lián)系電話:0730-7667328
報告日期:2020年7月28日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
蔣湘君 |
聯(lián)絡電話 |
0730-7667328 |
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人員編制 |
282 |
實有人數(shù) |
279(在職)+94(退休)=373 |
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職能職責概述 |
按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責要求,我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產(chǎn)權保護、消費維權等重要職能職責。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務1:聚焦黨建引領,隊伍建設取得新成效。一是在黨建更實上下功夫。二是在隊伍更強上做文章。三是在法治建設水平更高上出成績。 任務2:深化商事改革,市場主體迸發(fā)新活力。一是準入登記更加便利。二是行政審批更加高效。三是信用建設更加強化。 任務3:有效管控風險,安全監(jiān)管做出新努力。一是食品藥品安全重拳出擊。二是特種設備安全重點施治。三是產(chǎn)品質(zhì)量安全嚴格排查。 任務4:服務民生發(fā)展,中心工作有了新提升。一是消費維權有實效。二是抽檢檢測有力度。三是文明創(chuàng)建有保障。四是執(zhí)法打假有作為。五是打傳規(guī)直有突破。六是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
年度總收入4879.24萬元,其中:財政撥款收入4452.61萬元,其他收入99.91萬元,年初結轉和結余326.72萬元。 年度總支出4542.22萬元,年末結轉和結余337.02萬元,其中:基本支出3284.29萬元,含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元,基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等;項目支出1257.93萬元,其中:商品和服務支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網(wǎng)絡監(jiān)管等,有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序,保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全,積極服務縣域經(jīng)濟發(fā)展。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
4879.24 |
326.72 |
4052.61 |
400 |
99.91 |
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1、局機關 |
4879.24 |
326.72 |
4052.61 |
400 |
99.91 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
4542.22 |
3284.29 |
2782.71 |
501.58 |
1257.93 |
337.02 |
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1、局機關 |
4542.22 |
3284.29 |
2782.71 |
501.58 |
1257.93 |
337.02 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
54.97 |
8.45 |
46.52 |
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1、局機關 |
54.97 |
8.45 |
46.52 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關及二級機構匯總 |
3019.52 |
3019.52 |
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1、局機關 |
3019.52 |
3019.52 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:按政策保證人員費用支出。 目標2:保證單位日常運行正常開展的經(jīng)費支出。 目標3:突出監(jiān)管執(zhí)法重點,保證專項監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費到位。 目標4:嚴控“三公經(jīng)費”,確保政府采購執(zhí)行等質(zhì)量目標到位。 |
所有預期目標全部順利完成。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效目標值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
數(shù)量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
完成 |
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“三公經(jīng)費”控制率 |
100% |
完成 |
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“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
完成 |
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質(zhì)量指標 |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
完成 |
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公務卡刷卡率 |
≥30% |
完成 |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
完成 |
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時效指標 |
任務完成時間 |
年底前 |
完成 |
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成本指標 |
任務完成成本 |
4879.24萬元 |
完成 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
違法違規(guī)行為查處率 |
100% |
完成 |
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全年重大食品安全事故 |
確保無發(fā)生 |
完成 |
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經(jīng)濟效益 |
非稅收入入庫率 |
100% |
完成 |
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生態(tài)效益 |
消費維權、投訴舉報處理率 |
100% |
完成 |
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社會公眾滿意度 |
社會公眾滿意率 |
95%以上 |
完成 |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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馮小蘭 |
副局長 |
黨組 |
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李育軍 |
副局長 |
黨組 |
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李建華 |
副局長 |
黨組 |
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李小葉 |
主任 |
辦公室 |
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周林霞 |
股長 |
財務股 |
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許元愛 |
股長 |
人事股 |
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趙光新 |
主任 |
監(jiān)察室 |
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蔣湘君 |
會計 |
財務股 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務股室意見: 財政部門歸口業(yè)務股室負責人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名): 蔣湘君 聯(lián)系電話:0730-7667328
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責要求,我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產(chǎn)權保護、消費維權等重要職能職責。我局下設26個內(nèi)設機構、6個二級機構、 18個派出機構。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2019年度,我局總支出4542.22萬元,年末結轉和結余337.02萬元,其中:基本支出3284.29萬元,含工資福利支出2553.58萬元、一般商品和服務支出501.58萬元、對個人和家庭的補助229.13萬元,基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等;項目支出1257.93萬元,其中:商品和服務支出1160.13萬元、資本性支出97.8萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網(wǎng)絡監(jiān)管等,有力維護了全縣市場經(jīng)濟秩序,保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全,積極服務縣域經(jīng)濟發(fā)展。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2019年度,我局基本支出3284.29萬元,其中:人員支出2782.71萬元,公用支出501.58萬元。 “三公”經(jīng)費支出合計54.97萬元,分項為:公務接待費8.45萬元,比年初公開的部門預算數(shù)減少19.55萬元,原因為我局加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務報賬制度和公務接待程序、推行公務卡結算制度、嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)等措施,有效控制了非必要公務接待開支的發(fā)生;公務用車運行維護費46.52萬元,比年初公開的部門預算數(shù)減少29.48萬元,原因為我局規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐月進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效顯著;無因公出國(境)費用。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2019年度,財政共計下?lián)軐m椯Y金1257.93萬元,其中:中央、省、市專項資金104萬元、同級財政專項資金1153.93萬元。 2、專項資金實際使用情況分析 2019年度,我局共計支付專項資金1257.93萬元,其中:執(zhí)法辦案專項經(jīng)費125.38萬元、食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項經(jīng)費192.54萬元、省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經(jīng)費648.26萬元、其他市場監(jiān)管專項經(jīng)費291.75萬元。 3、專項資金管理情況分析 在專項資金管理使用上,我局一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關要求,做到?顚S,專人保管,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后,再由主要負責人簽字同意報賬后方可結算。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 2019年,我局項目支出預算數(shù)為570萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:食品藥品監(jiān)管專項30萬元、特種設備安全監(jiān)管專項20萬元、標準化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項105萬元、消費維權專項20萬元、網(wǎng)絡監(jiān)管專項5萬元、打假專項30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費140萬元、三證合一工作經(jīng)費20萬元、食品藥品檢驗經(jīng)費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經(jīng)費10萬元、質(zhì)量強縣工作經(jīng)費20萬元。因工作需要,年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費400萬元。 (二)專項管理情況分析 2019年,我局制定了一系列財務管理制度,如《財務管理制度》、《經(jīng)費管理辦法》、《專項資金管理制度》等,建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務管理機制,成立了財務管理工作領導小組,嚴格財務程序,強化報銷環(huán)節(jié)管理,認真落實經(jīng)辦人、經(jīng)費使用單位負責人、局領導、財務管理人員責任,為財務工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。 四、部門(單位)整體支出績效情況 2019年,我局嚴格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關文件精神,堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,壓縮開支,進一步規(guī)范會計核算行為。 加強預算管理和執(zhí)行力度,在預算執(zhí)行過程中實施有效的績效跟蹤監(jiān)控,及時掌握資金進度和績效目標實現(xiàn)程度,確保資金安全,有效運行,積極服務本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。嚴格按照縣財政規(guī)定的時間和內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預決算信息,做到基礎數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準確。 按照相關文件規(guī)定,預算基層所包干經(jīng)費,本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則,進一步開展增收節(jié)支工作,規(guī)范“三公”經(jīng)費,變平均主義的人頭經(jīng)費為工作和績效經(jīng)費,確保資金發(fā)揮最大效益,使有限的資金真正用在刀刃上,保障單位工作正常運轉。對業(yè)務股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費,綜合考慮日常辦案和專項整治活動,按年度計劃預算,按季度分配使用,每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)實行據(jù)實憑票報賬制,同時監(jiān)督辦案經(jīng)費?顚S。局機關和基層單位財務收支情況均按要求公開,確保了經(jīng)費收支公開透明。 我局厲行節(jié)約,提高思想認識,樹立節(jié)約觀念,杜絕浪費,引導和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導網(wǎng)絡辦公,促進辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡技術,通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā),同時注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習慣,做到“人走燈滅”,下班及時關閉空調(diào)、電腦等用電設備。 五、存在的主要問題 (一)財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。 (二)會計基礎工作還需要不斷完善,報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。 六、改進措施和有關建議 (一)進一步完善財務制度,規(guī)范財經(jīng)紀律,加強財務管理,提高財務工作水平。 (二)充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質(zhì)。 |