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中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度部門(mén)決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣委巡察辦   2024-08-20
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目錄

 

第一部分 中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)(單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件


 

 

 

 

第一部分

 

中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門(mén)(單位概況

 

 

 

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告巡察工作情況,傳達(dá)貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

(二)承擔(dān)巡察工作有關(guān)的政策研究、制度建設(shè)等工作。

(三)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作。

(四)對(duì)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦。

(五)配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理。

(六)完成縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合室、巡察室、督辦室、信息中心;設(shè)2個(gè)巡察組。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí),本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2023年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。

 

 

 

 

第二部分

 

部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)


 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)440.56萬(wàn)元。與上年增長(zhǎng)78.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.80%,主要是因?yàn)?/span>2023年度開(kāi)展3輪常規(guī)巡察,較上年度增加2輪常規(guī)巡察。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)440.56萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入440.56萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)440.56萬(wàn)元,其中:基本支出274.16萬(wàn)元,占62.23%;項(xiàng)目支出166.4萬(wàn)元,占37.77%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)440.56萬(wàn)元,與上年相比,增長(zhǎng)78.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.80%,主要是因?yàn)?/span>2023年度開(kāi)展3輪常規(guī)巡察,較上年度增加2輪常規(guī)巡察。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出440.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)78.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.80%,主要是因?yàn)?/span>2023年度開(kāi)展3輪常規(guī)巡察,較上年度增加2輪常規(guī)巡察。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出440.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出440.56萬(wàn)元,占100.00%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為267.66萬(wàn)元,支出決算數(shù)為440.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的164.60%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為267.66萬(wàn)元,支出決算為440.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的164.60%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:常規(guī)巡察和專項(xiàng)巡察工作根據(jù)本年實(shí)際開(kāi)展情況申報(bào),所需經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出274.16萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)227.40萬(wàn)元,占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)46.76萬(wàn)元,占基本支出的17.06%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無(wú)政府性基金收支。

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.00%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待批次減少,與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是公務(wù)接待批次減少。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓5人次,主要是上級(jí)和其他縣市區(qū)巡察機(jī)構(gòu)來(lái)訪發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車(chē)0。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截202312月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.76萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增長(zhǎng)21.36 萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.09 %。主要原因是:2023年度開(kāi)展3輪常規(guī)巡察,較上年度增加2輪常規(guī)巡察

、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元,用于開(kāi)展事業(yè)單位人員培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202312月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金166.4萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。

組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出440.56萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,保證了人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放,單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),工作順利開(kāi)展;開(kāi)展了十三屆縣委第三、四、五輪巡察、園區(qū)專項(xiàng)巡察,以及整改督查評(píng)估工作;完成了省委巡視和市委提級(jí)巡察整改工作。

2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

本單位無(wú)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。


 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 


 

第五部分

 

附件

 

1、中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xlsx

2、中共岳陽(yáng)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc