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岳陽縣委巡察辦2019年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告
來源:岳陽縣委巡察辦   2020-08-13
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部門(單位)名稱   中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室

預算編碼             430621

評價方式:部門(單位)績效自評

填報人:柳江

聯(lián)系電話:7662092

報告日期:2020年7月15日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

柳 江

聯(lián)絡電話

7662092

人員編制

行政編、事業(yè)編

實有人數(shù)

10

職能職責概述

1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況,傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。

2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。

4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。

5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。

年度主要工作內容

2019年完成兩輪巡察,巡察完26個正科級單位。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

如期開展了第五輪第六輪常規(guī)巡察,成效顯著。在省委巡視組巡視岳陽縣的情況下,縣委巡察辦克服人少事多任務重的困難,講忠誠,講擔當,于4月11日啟動第五輪巡察,4月11日至5月23日對5個單位開展了交叉巡察,于5月9日至6月18日對6個單位開展了非交叉巡察。10月21日啟動縣委第六輪巡察,10個巡察組同步進駐15個被巡察單位巡察期間,縣委巡察組作風優(yōu)良,紀律嚴明,通過真巡真察,共發(fā)現(xiàn)各類問題207個,向縣紀委、縣委組織部等移交間題線索40條,立案10人。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

225.88

225.88

1、局機關

225.88

225.88

2、二級機構1

3、二級機構2

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

225.88

81.54

67.28

14.26

144.35

0

1、局機關

225.88

81.54

67.28

14.26

144.35

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4.29

0.17

0

0

0

4.12

1、局機關

4.29

0.17

0

0

0

4.12

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

18.15

18.15

1、局機關

18.15

18.15

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1:保證巡察辦機關工作正常運行。

目標2:完成26個正科級單位巡察。

100%

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

(部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

質量指標

三公經費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

固定資產利用率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經費控制率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

本部門單位年度                 工作目標任務

巡察完26個正科級單位。

100%

時效指標

專項資金到位率

100%

100%

年度計劃報告編制

年底前完成

100%

成本指標

部門整體支出

225.88萬元

100%

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

發(fā)現(xiàn)問題,形成震懾

正常

正常

經濟效益

發(fā)揮巡察利劍作用, 助推經濟發(fā)展

正常

正常

可持續(xù)影響(指標)

通過巡察,發(fā)現(xiàn)問題,形成震懾,養(yǎng)成風清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。

正常

正常

社會公眾或服務對象滿意度

群眾滿意度

高于95%

高于95%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛紹波

巡察辦主任

縣委巡察辦

許石仲

巡察辦副主任

縣委巡察辦

柳江

巡察辦會計

縣委巡察辦

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽字):

年    月    日

填報人(簽名):                          聯(lián)系電話:

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門(單位)概況

(一)部門(單位)基本情況

一、部門基本概況

(一)職能職責

中共岳陽縣委巡察工作領導小組辦公室(以下簡稱縣委巡察辦)是中共岳陽縣委巡察工作領導小組(以下簡稱縣委巡察工作領導小組)的日常辦事機構,作為縣委工作機關,為正科級,設在中共岳陽縣紀律檢查委員會。

主要職責是:

1.向縣委巡察工作領導小組、市委巡察工作領導小組辦公室報告巡察工作情況,傳達貫徹中央、省委、市委、縣委、縣委巡察工作領導小組的決策和部署。

2.承擔巡察工作有關的政策研究、制度建設等工作。

3.統(tǒng)籌、協(xié)調、指導縣委巡察組開展工作。

4.對縣委和縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡察移交事項進行督辦。

5.配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監(jiān)督和管理。

6.完成縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其它任務。

(二)機構設置

根據(jù)上述職能,縣委巡察辦設:

1.綜合室:負責縣委巡察機構文電、機要、檔案、保密、信息、法規(guī)等日常運轉工作;負責縣委巡察辦內務、會務、信訪、文件文稿工作;負責與市委巡察辦、其他縣市區(qū)委巡察辦及我縣相關職能部門的聯(lián)絡工作;負責縣委巡察辦財務管理、收發(fā)文印、印章管理、信息公開等行政后勤工作;按照有關規(guī)定,協(xié)助做好組織人事、黨群、內部監(jiān)督、考核評分等工作;負責縣委巡察辦的自身建設;承辦辦領導交辦的其他工作。

2.巡察室:貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組及縣委巡察辦工作部署,負責縣本級巡察工作實施方案的擬定、報批及具體組織實施;負責縣委巡察組的聯(lián)絡、協(xié)調、業(yè)務指導、監(jiān)督管理,具體承辦巡察材料的收集、巡察問題線索的分類、整理和移交工作;負責縣委巡察工作領導小組會、五人小組會、縣委常委會巡察業(yè)務材料的起草和綜合工作;負責本縣巡察的組織安排和實施;承辦辦領導交辦的其他工作。

3.督辦室:依照中央、省委、市委、縣委關于巡視巡察問題整改要求,統(tǒng)籌協(xié)調、督查督辦全縣巡察問題線索和事項的辦理工作,巡察反饋問題的整改工作;負責制訂督查工作具體方案,組織督辦工作;負責建立巡察督辦工作臺帳(資料、報表、數(shù)據(jù)),及時匯總成果運用情況,起草向縣委巡察工作領導小組、縣委匯報巡察整改工作的報告;負責對巡察問題整改情況進行綜合考核評分;承擔信息管理事項,負責組織巡察工作人員的培訓,配合巡察組做好巡察人員管理、考核、鑒定;具體負責巡察人才庫和巡察問題線索信息化管理等工作;承辦辦領導交代的其他事項。

4.信息中心:縣委巡察辦設二級機構信息中心,該中心為正股級事業(yè)單位,主要負責對巡察人員進行培訓、考核管理和巡察問題線索信息化管理。

(二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2019年縣委巡察辦整體支出既包括保障縣委巡察辦基本運行的一般公共服務支出經費,(為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。)包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。也包括巡察專項工作經費。(按照縣委統(tǒng)一安排部署,保障2019年開展兩輪巡察所需經費。)包括派出巡察人員用車經費;巡察前培訓就餐、會議、住宿開支;縣內巡察人員用車、就餐、住宿等開支;添置巡察設備開支;巡察人員補助開支等。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2019年巡察辦基本支出81.54萬元。其中工資福利支出67.28萬元,商品和服務支出14.26萬元。

(二)專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2019年開展兩輪巡察,第五輪巡察對5個單位開展交叉巡察,對6個單位開展了非交叉巡察。預計需要經費78.1萬元,縣委第六輪巡察共設10個巡察組,對15個單位進行巡察,預計所需經費70萬元。財政批復138萬元。

2、專項資金實際使用情況分析

2019年巡察專項資金實際使用144.35萬元。其中包括巡察人員伙食費33.32萬元,派車費用12.27萬元,巡察人員住宿、培訓、會議費用38.7萬元,巡察人員補助22.19萬元等。

3、專項資金管理情況分析

巡察專項經費實行?顚S,主要用于巡察人員開展巡察期間的各種開銷,資金使用規(guī)范,嚴格執(zhí)行相關財務管理制度,資金支付嚴格按照財務審批程序進行。會計核算結果真實、準確。在資金使用過程中,我們嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定,按照早餐20元每人、中晚餐40元每人的用餐標準,198元每晚的住宿標準嚴格執(zhí)行。同時加強公務用車管理,保證既服務好巡察人員,又不造成不必要的浪費。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析

我辦編制了合理的績效目標,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。按季度開展項目支出績效動態(tài)監(jiān)控工作,及時收集匯總季度目標完成情況,發(fā)現(xiàn)嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時進度執(zhí)行,保證了年度目標任務按值或超額完成。煢

(二)專項管理情況分析

2019年縣財政預算批復巡察專項工作經費138萬元。該項目資金撥付程序規(guī)范。項目執(zhí)行過程中嚴格執(zhí)行岳陽縣委巡察辦財務管理制度,經費縣委巡察辦財務集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴謹。鵝婭盡損

四、部門(單位)整體支出績效情況

五、存在的主要問題

六、改進措施和有關建議

(一)建議財政部門加強對專項資金的撥付力度,確保專項經費?顚S靡(guī)定落實到位。

(二)建議財政部門加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習,以便更好的保證工作開展,完成工作任務。