一、2025年預算支出安排的內容
(一)人員經費:工資、規(guī)范性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排;按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金,財政預算安排口徑不變;退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放,財政預算安排口徑不變。
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1.商品和服務支出:實行定員定額,按照12000元/人進行安排。
2.公車改革經費:嚴格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費,未納入車改單位經費安排標準不變。
3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其余所有專項資金按零基預算改革要求安排。
。ㄈ┥鐣U侠U費:根據岳陽縣人民政府辦公室《關于做好機關事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉稅務部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加規(guī)范性津補貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負擔8%;職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加規(guī)范性津補貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補貼(績效工資)的10.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負擔2%;工傷保險按基本工資加規(guī)范性津補貼的1%安排。
(四)住房公積金:按基本工資加規(guī)范性津補貼(績效工資)的12%安排。
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所有非稅收入全部納入預算管理,實行綜合預算,凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共財政預算收入計劃3720萬元,增長2.7%,其中一般公共預算地方收入457萬元,增長10.2%,上級補助收入3263萬元,增長7.5%。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為3720萬元,比2024年預算增加100萬元。
1.地方一般公共預算收入財力457萬元,增加財力52萬元。其中:稅收收入增加財力46萬元;非稅收入增加財力6萬元。
2.上級補助收入3263萬元,同比2024年計劃增加可用財力 48萬元。具體情況是:
(1)均衡性轉移支付899萬元,增加35萬元。
(2)基數補貼44.94萬元,增加0萬元。
。3)村級組織運轉經費(包括村干部養(yǎng)老保險)283萬元,增加9萬元。
。4)稅改轉移支付65.94萬元,增加0萬元。
。5)工資轉移支付41.19萬元,增加0萬元。
。6)財力性轉移支付80.2萬元,增加0萬元。
。7)體制補助81.28萬元,增加0萬元。
。8)縣財政負擔醫(yī)保金2.2萬元,增加0萬元。
。9)上劃中央兩稅返還28萬元,增加0萬元。
。10)專項指標1055萬元,增加0萬元。
(11)其他收入682.25萬元,增加12萬元。
3、上年結余0萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出支出3662.4萬元,增加187.6萬元。
支出按功能科目分類安排情況是:
(一)一般公共服務支出
1、政府機關支出1915.6萬元。其中:人員經費1297.6萬元,包括工資津補貼937.6萬元,社保繳費252萬元(養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分),住房公積金108萬元(單位部分)。工作經費支出100萬元。辦公經費實行定員定額,按8000元/人,90人,共72萬元;專項經費446萬元,分別是:鄉(xiāng)村振興200萬元,其他部門運轉專項246萬元。
2、人大事務支出10萬元。
3、政協(xié)事務支出5萬元。
4、統(tǒng)計事務支出2萬元。
5、稅收事務支出3萬元。
6、紀檢監(jiān)察事務支出10萬元。
7、市場監(jiān)督事務支出10萬元。
8、組織事務支出20萬元。
9、宣傳事務支出20萬元。
10、其他一般公共服務支出50萬元。
。ǘ﹪乐С5萬元 :武裝專項經費5萬元。
。ㄈ┕舶踩С25萬元:派出所專項10萬元,司法所 專項5萬元,強制隔離戒毒5萬元,其他公共安全5萬元。
(四)教育支出20萬元:其他教育支出 20萬元。
。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出20萬元:其他文化旅游體育與傳媒支出20萬元
。┥鐣U暇蜆I(yè)支出150.4萬元。
人力資源和社會保障管理事務40萬元,財政對社會保險基金的補助50萬元,撫恤20萬元,其他社會保障和就業(yè)支出40.4萬元。
。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出20萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生應急經費10萬元。
。ò耍┕(jié)能環(huán)保支出110萬元。
村級環(huán)境衛(wèi)生經費110萬元。
。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)事務支出180萬元。
集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治50萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出130萬元。
。ň牛┺r林水支出760萬元:
1、林地20萬元:復墾復綠專項20萬元。
2、水利100萬元:農村水利建設專項100 萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項經費10萬元。
4、農村綜合改革107萬元;村級運轉經費283萬元;美麗鄉(xiāng)村支出200萬元。
5、鄉(xiāng)村振興20萬元。
6、集體經濟發(fā)展20萬元。
。ㄊ┙煌ㄟ\輸支出80萬元:道路維護支出80萬元。
(十一)商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元:其他商業(yè)服務業(yè)等支出10萬元。
(十二)住房保障支出120萬元:保障性安居工程支出100萬元。
。ㄊ模暮Ψ乐渭皯惫芾碇С45萬元:自然災害救災及恢復重建支出45萬元。
。ㄊ澹╊A備費20萬元。按預算法要求安排預備費20萬元。
一般公共預算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財力計劃3720萬元;2025年一般公共預算支出3611萬元,上解支出109萬元,全鎮(zhèn)財政總支出3720萬元;收支平衡。