岳陽縣中洲鄉(xiāng)2025年一般公共預算
收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內(nèi)容
。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費:工資、規(guī)范性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排;按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金,財政預算安排口徑不變;退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放,財政預算安排口徑不變。
。ǘ┕媒(jīng)費
1.商品和服務(wù)支出:實行定員定額,按照12000元/人進行安排。
2.公車改革經(jīng)費:嚴格按公車改革政策要求,按照車改辦審核的對象和標準安排車補經(jīng)費,未納入車改單位經(jīng)費安排標準不變。
3.專項資金:除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外,其余所有專項資金按零基預算改革要求安排。
。ㄈ┥鐣U侠U費:根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉(zhuǎn)工作的通知》(岳縣政辦函〔2018〕123號)的有關(guān)規(guī)定,行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管,職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管,財政安排口徑不變。具體為:養(yǎng)老保險金按按基本工資加規(guī)范性津補貼的24%征收,其中:財政安排16%,個人負擔8%;職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加規(guī)范性津補貼的12%征收(單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局);醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補貼(績效工資)的9.5%征收,其中財政安排8.5%,個人負擔2%;工傷保險按基本工資加規(guī)范性津補貼的1%安排。
。ㄋ模┳》抗e金:按基本工資加規(guī)范性津補貼(績效工資)的12%安排。
(五)非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理,實行綜合預算,凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政,不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃2321.14萬元。其中:一般公共預算地方收入計劃1993.14萬元,一般公共預算地方稅收收入計劃328萬元。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為2627.95萬元。
1.地方一般公共預算收入財力328萬元。
2.上級補助收入1993.14萬元,具體情況是:
。1) 上劃中央兩稅返還10萬元,增加0萬元。
。2) 基數(shù)補貼48.88萬元
。3) 村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費(包括村干部養(yǎng)老保險)245 萬元,增加8萬元;
。4) 農(nóng)業(yè)稅、特產(chǎn)稅、稅改轉(zhuǎn)移支付100.85萬元
(5) 工資轉(zhuǎn)移支付30.13萬元
。6) 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付80.5萬元
。7) 均衡性轉(zhuǎn)移支付1031.25萬元
(8) 其他收入446.53萬元
3、上年結(jié)余311.81萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出2529.4萬元。
●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是:
一是基本支出1763.4萬元,其中:工資福利支出1173.5萬元,商品和服務(wù)支出516.9萬元,對個人和家庭補助支出73萬元;二是項目支出 766萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是:
。ㄒ唬┮话愎卜⻊(wù)支出
1、政府機關(guān)支出1154.5萬元。
2、人大事務(wù)支出5萬元。
3、政協(xié)事務(wù)支出3萬元。
4、統(tǒng)計信息事務(wù)支出1萬元。
5、財政事務(wù)支出3萬元。
6、審計事務(wù)支出3萬元。
7、稅收事務(wù)支出5萬元。
8、人力資源事務(wù)支出1萬元。
9、 紀檢監(jiān)察事務(wù)5萬元。
10、檔案事務(wù)2萬元。
11、群眾團體事務(wù)45萬元。
12、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)15萬元。
13、組織事務(wù)3萬元。
14、宣傳事務(wù)8萬元。
(二) 國防支出6萬元 :兵役征集4萬元,民兵支出2萬元。
。ㄈ┕舶踩С26萬元:派出所專項支出20 萬元,基層司法所專項支出4萬元。 強制隔離戒毒專項支出2萬元
。ㄋ模┙逃С25萬元: 小學教育5萬元, 初中教育20萬元。
(五)文化旅游體育與傳媒支出2萬元
文化體育與傳媒體行政運行2萬元。
。┥鐣U暇蜆I(yè)支出103萬元。
民政管理事務(wù)行政運行3萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90萬元,其他就業(yè)補助支出7萬元, 退役軍人管理事務(wù)行政運行3萬元。
。ㄆ撸┬l(wèi)生健康支出71.76萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8萬元,計劃生育服務(wù)10萬元,行政單位醫(yī)療47萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助6.76萬元。
。ò耍┕(jié)能環(huán)保支出42萬元。
環(huán)境保護管理事務(wù)42萬元。
(九)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出92萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治92萬元。
。ㄊ┺r(nóng)林水支出617萬元。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出132萬元,其中病蟲害控制12萬元,防災救災10萬元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展100萬元,農(nóng)田建設(shè)10萬元。林業(yè)支出7萬元,其中行政運行7萬元。水利支出68萬元,其中行政運行8萬元,水利工程運行與維護10萬元,防汛20萬元,抗旱20萬元,農(nóng)村水利10萬元。鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出165萬元,其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)160萬元,生產(chǎn)發(fā)展5萬元。農(nóng)村綜合改革支245萬元,其中對村名委員會和村黨支部的補助245萬元。
。ㄊ唬┙煌ㄟ\輸支出10萬元。
公路養(yǎng)護支出10萬元。
。ㄊ┳匀毁Y源海洋氣象等支出7萬元。
(十三)住房保障支出149.14萬元。
其中公租房租金9.14萬元。住房公積金140萬元。
(十四)預備費支出40萬元。
(十五)其他支出80萬元。
其中銅盆橋債務(wù)支出30萬,湖區(qū)管網(wǎng)改造債務(wù)支出50萬。
一般公共預算平衡情況
2025年全鄉(xiāng)可用財力計劃2632.95萬元;2025年一般公共預算支出2529.4萬元,上解支出103.55萬元,全鄉(xiāng)財政總支出2632.95萬元;收支平衡。