目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
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(1) 按照“保護為主、綜合開發(fā)”的原則,負責森林公園(林場)資源和生態(tài)環(huán)境、旅游資源的保護、管理和開發(fā)等相關事務性工作。
(2) 組織編制國家森林公園總體規(guī)劃和旅游發(fā)展規(guī)劃,并按照規(guī)劃要求承擔公園的景點、景區(qū)基礎設施和服務項目建設等旅游開發(fā)的相關事務性工作;負責旅游的開發(fā)、市場拓展、宣傳等事務性工作。
(3) 負責指導林場內職工和村民發(fā)展經濟并承擔權限內相關社會管理工作;負責森林公園(林楊)的社會治安綜合治理,確保一方穩(wěn)定;負責森林公園(林楊)森林防火、安全生產、應急救援、農業(yè)水利、民政社保、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等相關社會事務性工作。
(5) 承擔景區(qū)內宗教場所的協(xié)調和日常管理的相關事務性工作。
(6) 在文物行政部門的監(jiān)督和指導下,負責公園內文物的保護、管理及合理利用。
(7) 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
。ǘC構設置
岳陽縣大云山國家森林公園內設機構6個,分別是:辦公室、計財股、旅游開發(fā)與文物保護股、綜合管理股、營林股、工會,全額撥款事業(yè)編制18名。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算276.04萬元,其中,一般公共預算撥款276.04萬元,本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空!保┦杖胼^去年減少198萬元,主要是因為:1、人員減少,新增退休人員,經費正常減少。2、2023有上年結轉年底下?lián)茼椖抠Y金,本年無上年結轉項目資金。
。ǘ┲С鲱A算
2024年本單位支出預算276.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.19萬元,衛(wèi)生健康支出9.61萬元,農林水支出237.11萬元,住房保障支出12.13萬元。支出較去年減少198萬元,其中基本支出減少31.69萬元,項目支出減少116.31萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,新增退休人員,經費正常減少,項目支出減少主要是因為2023有上年結轉年底下?lián)茼椖抠Y金,本年無上年結轉項目資金。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算276.04萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出17.19萬元,占6.23%;衛(wèi)生健康支出9.61萬元,占3.48%;農林水支出237.11萬元,占85.90%;住房保障支出12.13萬元,占4.39%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預算數為199.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數為76.32萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括大云山國家森林公園資源保護、會議費、林場管理工作經費。其中:大云山國家森林公園資源保護50萬元,主要用于森林資源管護支出、天然林保護、造林補助、林木養(yǎng)護等項目方面;會議費2.70萬元,主要用于保障各項會議高質量高標準召開,促進機關日常工作順利開展;林場管理工作經費23.62萬元,主要用于保障無編財政供養(yǎng)人員工資福利等。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款20.70萬元,比上一年減少2.4萬元,降低10.39%。主要原因是人員減少,經費正常減少。
(二)“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數3.7萬元,其中,公務接待費3.7萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
(三)一般性支出情況
本單位2024年培訓費預算0.50萬元,擬開展3次培訓,人數20人,內容為事業(yè)單位管理平臺培訓、林業(yè)行業(yè)培訓,2024年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2024年度本單位未安排政府采購預算。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為276.04萬元,其中,基本支出199.72萬元,項目支出76.32萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表