AV无码国产在线看岛国_国产一片二片一区精品免费_亚洲国产成人AⅤ毛片奶水一区_91丝袜无码国产在线观看

岳陽(yáng)縣張谷英管理處 2025年度單位預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:張谷英管理處   2025-03-20
瀏覽量:1 | | | |

岳陽(yáng)縣張谷英管理處

2025單位預(yù)算公開(kāi)

 

目錄

第一部分  2025單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

23、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況


 

第一部分  2025年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目,并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室,張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位,沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算,所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。我單位總?cè)藬?shù)14人,其中:在職13人、退休1人。

單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算207.59萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款207.59萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2025沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算20財(cái)政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較去年減少3.96萬(wàn)元,主要是因?yàn)閷?shí)現(xiàn)零基預(yù)算,運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目收入減少。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算207.59萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出科目178.61萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出7.15萬(wàn)元,住房保障支出9.03萬(wàn)元。支出較去年減少3.96萬(wàn)元,其中基本支出增加8.58萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少16.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2025年實(shí)行零基預(yù)算,公用經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>2025年實(shí)行零基預(yù)算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算207.59萬(wàn)元,其中文化旅游體育與傳媒支出科目178.61萬(wàn)元,占86%;社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出12.79萬(wàn)元,占6.2%;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目0.75萬(wàn)元,占0.36%;衛(wèi)生健康支出科目7.15萬(wàn)元占3.44%;住房保障支出4.35%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為207.59萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2025項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為38.5萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、消防維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,主要用景區(qū)文物維修等方面;消防維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于景區(qū)日常消防設(shè)施維護(hù)等方面。張谷英古建筑消防安全經(jīng)費(fèi)20.5萬(wàn)元,主要用于張谷英古建筑群消防設(shè)施購(gòu)買、維修等方面。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.42萬(wàn)元,比上一年增加8.58萬(wàn)元,增加54%。主要原因2025年實(shí)行零基預(yù)算,公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。和上一年相同。

(三)一般性支出情況

本單位2025會(huì)議費(fèi)預(yù)算10.8萬(wàn)元,擬召開(kāi)12次會(huì)議,人數(shù)500人,用于召開(kāi)旅游活動(dòng)會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬開(kāi)展3次培訓(xùn),人數(shù)13人,用于事業(yè)單位在崗人員技能培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2025政府采購(gòu)預(yù)算總額2643萬(wàn)元,其中工程類2270萬(wàn)元,貨物類30萬(wàn)元,服務(wù)類343萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0

2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為207.59萬(wàn)元,其中,基本支出158.29萬(wàn)元,項(xiàng)目支出49.30萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的22-23

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)

附件:岳陽(yáng)縣張谷英管理處2025年預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2025年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx