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岳陽縣公安局2025年預(yù)算公開
來源:公安局   2025-01-16
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  岳陽縣公安局2025年度

  單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

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  公安機關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分,是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關(guān),其任務(wù)是維護國家安全,維護社會秩序,保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。

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  我局機關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、經(jīng)偵大隊、國保大隊、人口與出入境管理大隊、情報大隊、反恐怖大隊、城管執(zhí)法大隊、食藥環(huán)大隊、森林警察大隊、政工室、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、指揮中心、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案區(qū)、警務(wù)保障室、警輔室、行政審批室。下設(shè)看守所、拘留、戒毒所和20個派出所。

  二、單位收支總體情況

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  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算9793.14萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款9793.14萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。)收入較去年增加419.23萬元,主要是因為輔警和公用經(jīng)費預(yù)算收入增加。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算9793.14萬元,其中,一般公共服務(wù)5355.12萬元:行政運行科目2513萬元、一般行政管理事務(wù)2842.12萬元,公共安全支出3382.56萬元:行政運行3382.56萬元,社會保障和就業(yè)支出466.05萬元: 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出438.63萬元、其他社會保障和就業(yè)支出27.41萬元,衛(wèi)生健康支出260.44萬元:行政單位醫(yī)療233萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助27.41萬元, 住房保障支出328.97萬元:住房公積金328.97萬元,支出較去年增加419.23萬元,其中基本支出減少2666.57萬元,項目支出增加3085.8萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為調(diào)整了基本和項目支出范圍,項目支出增加主要是因為調(diào)整了基本和項目支出范圍。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算9793.14萬元,其中,一般公共服務(wù)支出5355.12萬元,占54.68%;行政運行科目支出2513萬元,占25.66%;一般行政管理事務(wù)科目支出2842.12萬元,占29.02%;公共安全支出3382.56萬元,占34.54%;行政運行科目支出3382.56萬元,占34.54%;社會保障和就業(yè)支出466.05萬元,占4.76%; 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出438.63萬元,占4.48%;其他社會保障和就業(yè)科目支出27.41萬元,占0.28%;衛(wèi)生健康支出260.44萬元,占2.66%;行政單位醫(yī)療科目支出233萬元,占2.38%;公務(wù)員醫(yī)療補助科目支出27.41萬元,占0.28%; 住房保障支出328.97萬元,占3.36%;住房公積金328.97萬元,占3.36%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為5640.04萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4153.1萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1036.1萬元,主要用于看守、拘留、禁毒、戒毒、公安辦案等方面;運行維護經(jīng)費12萬元,主要用于平安城市等方面。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2250.12萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增加172.02萬元,增加7.64%。主要原因是公用經(jīng)費撥款標準提高。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)245萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費10萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費235元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費235萬元。比上一年減少90萬元,降低26.87%,主要原因是公務(wù)用車購置費減少。

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  本單位2025年會議費預(yù)算5萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費),擬召開2次會議,人數(shù)800人,內(nèi)容為全縣公安工作會議、七一大會;培訓(xùn)費預(yù)算10萬元,擬開展10次培訓(xùn),人數(shù)1056人,內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)、大練兵、政治輪訓(xùn)、教育訓(xùn)練、輔警培訓(xùn);2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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  本單位2025年政府采購預(yù)算總額3600萬元,其中工程類3000萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類600萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛67輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車67輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬報廢處置公務(wù)用車2輛,擬新增配置車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,其他用車0輛,主要用于行政執(zhí)法,資金來源為財政撥款。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

 。╊A(yù)算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為9793.14萬元,其中,基本支出5640.04萬元,項目支出4153.1萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

部門預(yù)算公開表.xls