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岳陽縣公安局2022年度決算公開
來源:公安局   2023-08-18
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  目錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置及決算單位構成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  十、關于機關運行經費支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關于政府采購支出說明

  十三、關于國有資產占用情況說明

  十四、關于2022年度績效評價情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽縣公安局概況

  一、  部門職責

  公安機關是國家政權的重要組成部分,是我國人民民主專政政權中具有武裝性質的治安行政和刑事司法專門機關,其任務是維護國家安全,維護社會秩序,保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產,預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現代化建設的順利進行。。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。

  我局機關內設:交警大隊、森林警察大隊、刑偵大隊、治安大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、巡特警大隊、執(zhí)法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法制大隊、警務保障室、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、行政審批室。下設看守所、拘戒所和21個派出所。

  (二)決算單位構成。

  納入2021年部門決算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網安大隊、經偵大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、執(zhí)法辦案管理中心、情報信息管理大隊、反恐怖大隊、政工室、警輔辦、指揮中心、督察大隊、法制大隊、警務保障室、食藥環(huán)大隊、城市綜合執(zhí)法大隊、行政審批室。下設看守所、拘戒所和21個派出所(交警大隊和森林警察大隊財務單獨核算)。

 。ㄈ┤藛T和車輛情況

  我局現有1006人(不含交警大隊、森林警察大隊),其中:在職334人,退休124人;警務輔助人員249人,三性用工人員定編104人,一村一輔警195人;定編公務用車67臺,實有67臺。

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計16064.88萬元。與上年相比,減少1748.65萬元,減少10.88%,主要是因為項目資金的減少。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計16064.88萬元,其中:財政撥款收入16064.88萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計16064.88萬元,其中:基本支出11088.83萬元,占69.03%;項目支出4976.05萬元,占30.97%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計16064.88萬元,與上年相比,減少1748.65萬元,減少10.88%,主要是因為項目資金的減少

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出16064.88萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少1748.65萬元,減少10.88%,主要是因為項目資金的減少。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2022年度財政撥款支出16064.88萬元,主要用于以下方面:公共安全支出16064.88萬元,占100%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數為8945.9萬元,支出決算數為16064.88萬元,完成年初預算的179.58%,其中:

  1、公共安全支出-公安-行政運行。

  年初預算為7246.8萬元,支出決算為9628.88萬元,完成年初預算的132.87%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了預算。

  2、公共安全支出-公安-一般行政事務管理。

  年初預算為857.3萬元,支出決算為3712.11萬元,完成年初預算的433%,決算數大于年初預算數的主要原因是:調整了功能科目核算。

  3、公共安全支出-公安-信息化建設。

  年初預算為0萬元,支出決算為841.57萬元,因年初預算為零,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了預算。

  4、公共安全支出-公安-執(zhí)法辦案。

  年初預算為0萬元,支出決算為1459.95萬元,因年初預算為零,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了預算。

  5、公共安全支出-公安-特別業(yè)務。

  年初預算為0萬元,支出決算為422.37萬元,因年初預算為零,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加了預算。

  6、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  年初預算為359.17萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:調整了功能科目核算。

  7、社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出

  年初預算為22.45萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:調整了功能科目核算。

  8、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療。

  年初預算為190.81萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:調整了功能科目核算。

  9、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

  年初預算為269.38萬元,支出決算為0萬元,決算數小于年初預算數的主要原因是:調整了功能科目核算。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出11088.83萬元,其中:

  人員經費7378.75萬元,占基本支出的66.54%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等

  公用經費3710.08萬元,占基本支出的33.46%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出、辦案支出等。

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年度本單位沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

  2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

  九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為330萬元,支出決算為524.86萬元,完成預算的159%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  公務接待費支出預算為20萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算的3.53%,決算數小于預算數的主要原因是疫情影響及厲行節(jié)約,與上年相比減少1.8萬元,減少78.26%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

  公務用車購置費支出預算為80萬元,支出決算為317萬元,完成預算的396.25%,決算數大于預算數的主要原因是“一所一車”政策的實施,與上年相比增加229萬元,增長72.23%,增長的主要原因是“一所一車”政策的實施。

  公務用車運行維護費支出預算為230萬元,支出決算為207.36萬元,完成預算的90.16%,決算數小于預算數的主要原因是不能超預算,與上年相比減少45.64萬元,減少17.98%,減少的主要原因是加強了車輛管理。

 。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.5萬元,占0.9%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算524.36萬元,占91.9%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務接待費支出決算為0.5萬元,全年共接待來訪團組4個、來賓51人次,主要是案件調查等發(fā)生的接待支出。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為524.36萬元,其中:公務用車購置費317萬元,主要是派出所更新公務用車20輛。公務用車運行維護費207.36萬元,主要是接處警車輛的油料、維修、保險支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為47輛。

  十、關于機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出3710.08萬元,比上年決算數增加166.3萬元,增長4.69%。主要原因是:辦案成本的增加。

  十一、一般性支出情況說明

  2022年本部門開支會議費2.77萬元,召開公安干警大會,人數450人,內容為2021年工作總結、2022年工作計劃;用于召開”七一”大會,人數310人,內容為慶祝建黨73周年;開支培訓費21.59萬元,用于開展新警培訓,14人,內容為基本技能學習和訓練,用于開展輔警培訓,173人內容為輔警人員黨風廉政教育及業(yè)務技能培訓。開展節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動開展0萬元。

  十二、關于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額4553.68萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出3712.11萬元、政府采購服務支出841.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額3221.15萬元,占政府采購支出總額的70.74%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1332.53萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的41..37%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的70%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的81%。

  十三、關于國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛67輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車67輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十四、關于2022年度績效評價情況的說明

  (1)績效管理評價工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,我部門組織對各室、所、隊開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出16064.88萬元,政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看,部門整體支出績效自評得分98,評價等級為“優(yōu)秀”。

 。2)部門決算中項目績效自評結果。

  無重點(專項)項目支出績效自評。

 。3)部門評價項目績效評價結果。

  無重點(專項)項目支出績效自評。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二、機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附件

  1、2022年部門決算公開表格.xls

  2、岳陽縣公安局2022年績效自評報告.doc