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中共岳陽縣委政法委員會(huì)2025年預(yù)算公開
來源:岳陽縣政法委   2025-01-16
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中共岳陽縣委政法委員會(huì)2025年

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2025年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2)深入貫徹黨中央決定和省委、市委、縣委決策,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進(jìn)平安岳陽縣、法治岳陽縣建設(shè),加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè),深化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。

3)了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

4)加強(qiáng)對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

5)組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時(shí)向縣委提出建議。

6)掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7)監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

8)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

9)指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。

10)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣委政法委2025年內(nèi)設(shè)辦公室(政策研究室、宣傳教育室)、維穩(wěn)指導(dǎo)室(政治安全室、反邪教協(xié)調(diào)室)、政工室、綜治督導(dǎo)室(基層社會(huì)治理室)、執(zhí)法監(jiān)督室(掃黑除惡指導(dǎo)室)。

本單位沒有單獨(dú)核算的二級機(jī)構(gòu),因此2025年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算584.79萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款339.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)244.90萬元。本單位2025沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算、20財(cái)政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較去年增加144.39萬元,主要是因?yàn)楦鶕?jù)預(yù)算法要求,上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本年度部門預(yù)。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算584.79萬元,其中,一般公共服務(wù)541.58萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出19.08萬元,衛(wèi)生健康支出10.66萬元,住房保障支出13.47萬元。支出較去年增加144.39萬元,其中基本支出減少20.61萬元,項(xiàng)目支出增加165萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員退休,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樯夏甓人痉ň戎鷮ο筚Y料未及時(shí)提供,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)至本年。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算584.79萬元,其中,一般公共服務(wù)541.58萬元,92.61%,社會(huì)保障和就業(yè)支出19.08萬元,占3.26%,衛(wèi)生健康支出10.66萬元,占1.82%,住房保障支出13.47萬元,占2.31%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為234.09萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2025項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為350.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出350.7萬元,主要用于綜治民調(diào)、安保維穩(wěn)、司法救助、政法專項(xiàng)工作、平安創(chuàng)建、鐵路護(hù)路聯(lián)防、見義勇為幫扶與慰問等。會(huì)議費(fèi)2.7萬元,主要用于專項(xiàng)工作會(huì)議。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款40.01萬元,比上一年增加7.88萬元,增加24.53%主要原因是2025年度財(cái)政按照零基預(yù)算改革要求,將公用經(jīng)費(fèi)的最低標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比一年減少0.7萬元,降低24.14%,要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)800人,內(nèi)容為政法工作會(huì)、平安建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)、維穩(wěn)工作調(diào)度會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)400人,內(nèi)容為政法系統(tǒng)政治輪訓(xùn);本單位2025無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃

(四)政府采購情況

本單位2025政府采購預(yù)算總額40萬元,其中工程類0萬元,貨物類40萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為584.79萬元,其中,基本支出234.09萬元,項(xiàng)目支出350.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

2025年政法委部門預(yù)算公開表.xlsx