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岳陽縣工業(yè)和信息化局2025年度單位預(yù)算
來源:縣工信局   2025-01-16
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岳陽縣工業(yè)和信息化局單位2025

單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2025年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門,主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè),推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別為:辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工32名,其中行政編制13人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人,事業(yè)編制13人。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算495.64萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款495.64萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算20財(cái)政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較去年增長1.71萬元,主要是因?yàn)槿藛T工資增長。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算495.64萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出57.73萬元,資源勘探工業(yè)信息支出411.77萬元,住房保障支出26.14萬元。支出較去年增長1.71萬元,其中基本支出減少9.39萬元,項(xiàng)目支出增加11.1萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橥诵萑藛T工資高于新進(jìn)人員工資,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>工作職能需要增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算495.64萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出57.73萬元,占比11.65%,資源勘探工業(yè)信息支出411.77萬元,占比83.08%,住房保障支出26.14萬元,占比5.27%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為415.84萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出2025項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為79.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:工業(yè)信息化建設(shè)19.8萬元,主要用于加快通信建設(shè),推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費(fèi)WIFI建設(shè),全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù),確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;聯(lián)手幫扶10萬元,主要用于支持重點(diǎn)骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng),協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境,全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長;統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)20萬元,主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆;新型工業(yè)化30萬元,主要用于以技改創(chuàng)新為抓手,促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升工業(yè)競爭實(shí)力。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41.10萬元,比上一年減少4.62萬元,減少10.10%。主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.44萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.14萬元,減少8.86%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要的公務(wù)接待開支。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.70萬元,擬召開5次會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相關(guān)會(huì)議。

(四)政府采購情況

2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為495.64萬元,其中,基本支出415.84萬元,項(xiàng)目支出79.8萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

附件:岳陽縣工業(yè)和信息化局單位預(yù)算公開表格(工信)2025年部門預(yù)算公開表.xlsx