2023年度岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局部門(mén)(單位)概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門(mén),主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè),推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室,分別為:辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。
。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局單位本級(jí)。無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1,666.43萬(wàn)元。與上年相比,減少2685.60萬(wàn)元,減少61.71%,主要是因?yàn)闇p少對(duì)岳陽(yáng)豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,666.43萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,666.43萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,666.43萬(wàn)元,其中:基本支出620.24萬(wàn)元,占37.22%;項(xiàng)目支出1,046.19萬(wàn)元,占62.78%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,666.43萬(wàn)元,與上年相比,減少2685.60萬(wàn)元,減少61.71%,主要是因?yàn)闇p少對(duì)岳陽(yáng)豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,627.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.66%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2724.57萬(wàn)元,減少62.60%,主要是因?yàn)闇p少對(duì)岳陽(yáng)豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,627.46萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出767.56萬(wàn)元,占47.16%;公共安全支出(類)支出10萬(wàn)元,占0.61%;科學(xué)技術(shù)支出(類)支出16.3萬(wàn)元,占1%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出67.54萬(wàn)元,占4.14%;衛(wèi)生健康支出(類)支出22.86萬(wàn)元,占1.4%;節(jié)能環(huán)保支出(類)支出34萬(wàn)元,占2.09%;資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支出465.25萬(wàn)元,占28.59%;住房保障支出(類)支出21.65萬(wàn)元,占1.33%;其他支出(類)支出222.29萬(wàn)元,占13.68%;
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為474.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1627.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的343.19%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為13.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加人員工資。
2、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為733萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加對(duì)岳陽(yáng)豐利紙業(yè)公司退出生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
3、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放2022年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)
4、公共安全支出類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
5、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加“送政策、解難題、優(yōu)服務(wù)”工作經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為39.02萬(wàn)元,支出決算為35.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年增加3人退休,在職人員減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加一名職工去世撫恤金。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.44萬(wàn)元,支出決算為1.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的43.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年增加3人退休,在職人員減少。
9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為23.17萬(wàn)元,支出決算為18.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年增加3人退休,在職人員減少。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:預(yù)算下達(dá)使用功能科目錯(cuò)誤。
11、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:發(fā)放2022年度退休人員績(jī)效獎(jiǎng)。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為380.31萬(wàn)元,支出決算為397.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加對(duì)企業(yè)的人才獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
13、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為38.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
14、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加對(duì)洞庭紙廠轉(zhuǎn)型升級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為29.27萬(wàn)元,支出決算為21.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年增加3人退休,在職人員減少。
16、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為222.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:轉(zhuǎn)付水利局付豐利紙業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出591.25萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)453.26萬(wàn)元,占基本支出的76.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社保繳費(fèi)支出、住房公積金繳費(fèi)支出等。
公用經(jīng)費(fèi)137.99萬(wàn)元,占基本支出的23.34%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.97萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出39.97萬(wàn)元,其中基本支出28.99萬(wàn)元,項(xiàng)目支出9.98萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加工業(yè)發(fā)展資金和項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.62萬(wàn)元,支出決算為1.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.73%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.62萬(wàn)元,支出決算為1.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的61.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比減少0.11萬(wàn)元,減少9.91%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比增長(zhǎng)0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.00萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組24個(gè)、來(lái)賓160人次,主要是上級(jí)檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來(lái)對(duì)接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.99萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)18.34 萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.33%。主要原因是:增加對(duì)企業(yè)宣傳資料印刷費(fèi)等。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.01萬(wàn)元,用于召開(kāi)上級(jí)檢查會(huì)議,人數(shù)1人,內(nèi)容為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)午間休息支出;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)15.24萬(wàn)元,用于開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)、科級(jí)干部培訓(xùn)、黨課培訓(xùn)等,人數(shù)60人,內(nèi)容為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽賽前輔導(dǎo),科級(jí)干部黨校培訓(xùn)費(fèi)用,黨員干部紅色教育培訓(xùn)等;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出591.25萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出28.99萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效完成情況不錯(cuò)。
。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
無(wú)
。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局 2023年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(工信局)2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx