岳陽縣大坳水庫服務所2022年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
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(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
十九、國有資本經(jīng)營預算表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、其他項目支出績效目標表
二十三、部門整體支出績效目標表
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岳陽縣大坳水庫服務所2022年度部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一) 職能職責
1、負責庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務所權屬范圍內的事務性工作;負責水庫水事調度,維護水大壩、渠道及電站安全運行等事務工作;參與防汛抗旱事務性工作,確保水庫保護范圍內人民生命財產(chǎn)安全。
2、承擔所屬灌區(qū)范圍內農(nóng)田灌溉。
3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進行水力發(fā)電。
4、充分利用現(xiàn)有水面發(fā)展天然水產(chǎn)養(yǎng)殖,凈化水質。
(二) 機構設置
岳陽縣大坳水庫服務所內設機構5個包括:辦公室、財務組、電站組、大壩組、渠道組。共有干部職工31人,其中實有在職干部職工31人,離退人員21人;實有事業(yè)編制人員25人,自籌人員共6人。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算: 2022年本單位預算數(shù)174.1萬元, 其中一般公共預算撥款174.1萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6.96萬元,主要是人員收入預算增加。
。ǘ┲С鲱A算:2022年年本單位支出預算174.10萬元,其中,社會保障和就業(yè)20.32萬元,衛(wèi)生健康6.91萬元,農(nóng)林水137.12萬元,住房保障9.75萬元。支出較去年增加6.96萬元,主要是基本支出預算增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算174.10萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出20.32萬元,占11.67%;衛(wèi)生健康支出6.91萬元,占3.97%;農(nóng)林水支出137.12萬元,占78.76%,住房保障支出9.75萬元,占5.60%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本單位基本支出預算數(shù)為153.10萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出145萬元,商品和服務支出8.10萬元。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算數(shù)為21.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:渠道養(yǎng)護支出21萬元,主要用于渠道養(yǎng)護等方面。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2022年的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款8.1萬元,和上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.68萬元,其中,公務接待費0.68萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平。主要是本單位厲行節(jié)約,嚴控業(yè)務招待費開支,公車改革后本單位保有公務用車數(shù)量0臺,無公務用車購置及運行費支出,也無出國出境計劃。
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2022年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0.47萬元,擬開展培訓一次,人數(shù)26人,內容為用于湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓;擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
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本單位2022年政府采購預算總額0萬元,其中工程類預算0 萬元,貨物類預算0萬元,服務類預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2021年12月31日,本單位公務用車保有量0輛,無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬新增配置公務用車輛0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為174.10萬元,其中,基本支出153.10萬元,項目支出21.00萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 預算公開表格