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岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預算公開
來源:水利局   2021-11-19
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  岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預算公開

  目   錄

  第一部分  部門預算說明

  一、部門基本概況

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 。ǘC構設置

  二、部門預算單位構成

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算

 。ǘ┲С鲱A算

  四、一般公共預算撥款支出預算

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  (二)項目支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

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  (五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

 。╊A算績效情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分  部門預算公開表格

  一、部門收支總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  五、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算支出表

  八、一般公共預算基本支出表

  九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  十六、政府性基金預算支出表

  十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  十九、國有資本經(jīng)營預算表

  二十、財政專戶管理資金預算支出表

  二十一、專項資金預算匯總表

  二十二、其他項目支出績效目標表

  二十三、部門整體支出績效目標表

  (正文)

  岳陽縣鐵山渠道管理所2022年度部門預算公開說明

  一、部門基本概況

  (一) 職能職責

  1、負責鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內的所有分干渠和附建物的維護管理;

  2、承擔鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農田灌溉;

  3、負責管理范圍內渠道工程的安全運行;配合縣政府抓好受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水費收繳;

  4、直接參與放水抗旱工作。

  (二) 機構設置

  岳陽縣鐵山渠道管理所(岳陽縣防汛抗旱服務隊)內設機構5個:辦公室、財務室、工程組、防汛抗旱服務隊、渠道管理站(6個站)。共有干部職工41人,其中實有在職干部職工32人,離退人員9人;實有事業(yè)編制人員31人,自籌人員1人,“三性”用工1人。

  二、部門預算單位構成

  本單位只有本級,沒有其他預算單位,因此2022年度部門預算僅含本級預算。

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算: 2022年本單位收入預算數(shù)306.13萬元, 其中,一般公共預算撥款306.13萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少14.30萬元,主要是人員收入預算減少。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本單位支出預算306.13萬元,其中,社會保障和就業(yè)28.92萬元,衛(wèi)生健康14.46萬元,農林水242.34萬元,住房保障20.41萬元,支出較去年減少14.30萬元,主要原因基本支出預算減少。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2022年本單位一般公共預算撥款支出預算306.13萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出28.92萬元,占9.45%;衛(wèi)生健康支出14.46萬元,占 4.72%;農林水支出242.34萬元,占79.16%;住房保障支出20.41萬元,占6.67%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預算數(shù)306.13萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中:工資福利支出289.39萬元,商品和服務支出16.74萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年項目支出預算數(shù)0萬元。

  五、政府性基金預算支出

  2022年度本單位無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  2022年本單位機關運行經(jīng)費16.74萬元,比去年預算減少1.62 萬元,下降比例9%,主要是人員減少。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算

  2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.17萬元,其中,公務接待費1.4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.77萬元)。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年增加3.64 萬元,主要是增加了公務用車運行費用預算。

  (三)一般性支出情況

  2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0會議,人數(shù)0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;無擬舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算。

 。ㄋ模┱少徢闆r

  2022年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  截止2021年12月31日,本單位公務用車保有量1輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 1 輛;無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 。╊A算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為306.13萬元,其中,基本支出289.39萬元,商品和服務支出16.74萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分  部門預算公開表格

  岳陽縣鐵山渠道管理所2022預算公開表.xlsx