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岳陽縣農(nóng)機局2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
來源:縣農(nóng)機局   2017-06-15
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                      表1
岳陽縣農(nóng)機局2016-度收支決算總表
單位名稱:岳陽縣農(nóng)機局                   單位:萬元
收入 支出
項目 2016-決算數(shù) 項目 2016-決算數(shù) 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
一、財政撥款 458.3 201一般公共服務支出 0.0                
(一)公共財政撥款 458.3 203國防支出 0.0                
1、經(jīng)費撥款 458.3 204公共安全支出 0.0                
2、納入預算管理的非稅收入拔款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)專項收入   206科學技術支出 0.0                
(2)行政事業(yè)性收費收入   207文化體育與傳媒支出 0.0                
(3)罰沒收入   208社會保障和就業(yè)支出 17.0 17.0              
(4)國有資源有償使用收入   210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.0                
(5)其他收入   211節(jié)能環(huán)保支出 0.0                
(二)政府性基金撥款   212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.0                
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款   213農(nóng)林水支出 441.3 441.3              
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入   214交通運輸支出 0.0                
三、上級補助收入   215資源勘探信息等支出 0.0                
四、附屬單位繳款   216商業(yè)服務業(yè)等支出 0.0                
五、其他收入   217金融支出 0.0                
六、上-結余收入   219援助其他地區(qū)支出 0.0                
1、公共財政撥款   220國土海洋氣象等支出 0.0                
2、政府性基金撥款   221住房保障支出 0.0                
3、國有資本經(jīng)營預算撥款   222糧油物資儲備支出 0.0                
4.其他收入結轉   229其他支出 0.0                
收入總計 458.3 支出總計 458.3 458.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                            表2
岳陽縣農(nóng)機局2016-度部門決算支出明細表
單位名稱: 岳陽縣農(nóng)機局                     單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
合計 458.3 458.3 0 0 0 0 0 0 0        
一、基本支出 368.3 368.3 0 0 0 0 0 0 0        
工資福利支出 基本工資 129.1 129.1               213213213 010101 010612 行政運行科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理
津貼補貼 81.1 81.1               208213213 070101 020106 職業(yè)培訓補貼行政運行科技轉化與推廣服務
獎金 0                        
績效工資 0                        
伙食補助費 0                        
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 66.9 66.9               208213213 070101 020506 職業(yè)培訓補貼農(nóng)墾運行科技轉化與推廣服務
職業(yè)-金繳費 5.1 5.1               213 01 06 科技轉化與推廣服務
其他社會保障繳費 0                        
其他工資福利支出 3.9 3.9               213 01 06 科技轉化與推廣服務
商品和服務支出 辦公費 5.1 5.1               208213213 070101 020622 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼
印刷費 1.6 1.6               213213 0101 0622 科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼
水費 0.4 0.4               208213213 070101 020622 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼
電費 2.2 2.2               208213213 070101 020622 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼
郵電費 3.4 3.4               208213213 070101 020699 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務其他農(nóng)業(yè)支出
物業(yè)管理費 0                        
公務車運行維護費 7.6 7.6               213213213 010103 229932 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼其他農(nóng)業(yè)支出砂石資源費支出
其他交通費 0.9 0.9               213 03 32 砂石資源費支出
差旅費 4.5 4.5               208213213 070101 020699 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務其他農(nóng)業(yè)支出
維修費 3.2 3.2               213213 0101 0699 科技轉化與推廣服務其他農(nóng)業(yè)支出
會議費 1.7 1.7               213 01 06 科技轉化與推廣服務
勞務費 0                        
培訓費 0.4 0.4               213 01 06 科技轉化與推廣服務
公務接待費 15.6 15.6               208213213 070101 020622 職業(yè)培訓補貼科技轉化與推廣服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼
工會經(jīng)費 0.8 0.8               213213 0101 0699 科技轉化與推廣服務其他農(nóng)業(yè)支出
福利費 0                        
其他商品和服務支出 7.1 7.1               213213 0103 0632 科技轉化與推廣服務砂石資源費支出
對個人和家庭的補助 離休費 0                        
退休費 0                        
離退休津補貼 0                        
撫恤金 6.8 6.8               213 03 32 砂石資源費支出
生活補助 0                        
住房公積金 20.9 20.9               213213213 010103 010632 行政運行科技轉化與推廣服務砂石資源費支出
遺屬費 0                        
醫(yī)療費 0                        
其他對個人和家庭的補助 0                        
二、項目支出 90 90 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務支出 0                        
對企事業(yè)單位的補貼 90 90               213 01 99 其他農(nóng)業(yè)支出
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0                        
        表3
岳陽縣農(nóng)機局2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
單位名稱:岳陽縣農(nóng)機局       單位:萬元
項目 2016-決算數(shù)合計 公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
一、支出合計 24.2 24.2 0 0
1、因公出國(境)費用 0      
2、公務接待費 15.6 15.6    
3、公務用車費 8.6 8.6 0 0
其中:(1)公務用車運行維護費 8.6 8.6    
(2)公務用車購置 0 0    
二、相關統(tǒng)計數(shù)        
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 0 0    
2.因公出國(境)人數(shù)(人) 0 0    
3.公務用車購置數(shù)(輛) 0 0    
4.公務用車保有量(輛) 1 1    
5.公務接待批次(批) 332 332    
6.公務接待人數(shù)(人) 1664 1664    
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 公務接待費減少      
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。