(目 錄)
一、單位概況
1、部門主要職能及機構設置情況
2、部門決算單位構成情況
二、 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況
2、收入決算情況
3、支出決算情況
4、財政撥款收支決算情況
5、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明:
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
8、政府性基金決算情況
三、其他重要事項的情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2、機關運行經費執(zhí)行情況說明
3、國有資產占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、重點績效評價結果等預算績效情況說明
四、相關名詞解釋
附件:岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算總表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9、整體支出績效表
10、項目支出績效表
岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算公開
一、岳陽縣規(guī)劃局概況
(一)主要職能
岳陽縣規(guī)劃局為正科級行政支持類事業(yè)單位,承擔全縣的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。主要職責是: 1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件。 2.負責縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、專項規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制、審查、報批及管理工作。 3.參與國土規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編制工作。 4.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內建設工程項目的規(guī)劃工作,核發(fā)《建設項目選址意見書》。 5.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內建設用地的規(guī)劃管理工作,核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》;負責臨時建設用地規(guī)劃的管理。 6.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內各項建設工程(含臨時建設)的規(guī)劃審批,核發(fā)《建設工程規(guī)劃許可證》;負責臨時建設工程規(guī)劃的管理。 7.負責縣城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內村民個人建房、鄉(xiāng)村公共設施和公益建設項目的審批和管理,核發(fā)《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》。 8.負責對城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施情況進行監(jiān)督檢查,依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設行為。 9.負責全縣規(guī)劃設計單位資質審核與規(guī)劃設計市場的管理。 10.指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理工作。 11.承辦縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室和縣控建拆違領導小組辦公室日常工作。 12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
縣規(guī)劃局系縣財政全額預算撥款單位,為正科級行政支持類事業(yè)單位,2018年編制部門核實縣規(guī)劃局編制80人,實有人數(shù)80人,其中機關參公人員23人、監(jiān)察大隊事業(yè)編46人,退休11人,與財政預算人數(shù)相符。大專以上學歷占90%。局機關內設股室7個: 辦公室、信息中心、綜合股、工程股、用地股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股、監(jiān)督檢查股,下設二級機構一個:規(guī)劃監(jiān)察大隊。二級機構財務由規(guī)劃局局機關統(tǒng)一核算。
三、岳陽縣規(guī)劃局2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2018年總收入1465.03萬元,比上年958.56萬元增加506.47萬元,增加34.57%?傊С1465.03萬元,比上年958.56萬元增加506.47萬元,增加34.57%,主要原因:收入增加是人員增加,增加了人員經費;支出增加是調增了人員工資,增加工作任務。
(二)收入決算情況
2018年收入1465.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1465.03萬元,比上年876.56萬元增加 588.47 萬元,增加40.17%,主要因素是人員增加及規(guī)劃項目支出加大。
(三)支出決算情況
2018年支出1465.03萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬元,占總支出的100%,比上年958.56萬元增加506.47萬元,增加34.57%,主要原因是人員增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經費在2018年支出。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款總收入1465.03萬元,比上年958.56萬元增加506.47萬元,增加34.57%,均為一般公共預算財政撥款收入,2018年度財政撥款總支出1465.03萬元,比上年958.56萬元增加506.47萬元,增加34.57%,均為一般公共預算財政撥款支出,主要原因是人員經費增加及2017年財政撥付禁拆治違專項經費在2018年支出。按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1465.03萬元,占總支出的100%。
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況
一般公共預算撥款收入1465.03萬元,比上年876.56萬元增加588.47萬元,增加40.17%,用于基本支出的收入723.98萬元,比上年876.56萬元減少152.58萬元,減少17.4%,用于項目支出的收入741.05萬元,比上年876.56萬元減少135.51萬元,減少15.46%;一般公共預算撥款支出1465.03萬元,比上年876.56萬元增加588.47萬元,增加40.17%,主要原因是規(guī)劃編制項目支出增加。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
一般公共預算撥款支出723.98萬元,比上年876.56萬元減少152.58萬元,減少17.4%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出723.98萬元。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年“三公”經費預算數(shù)為23.13萬元,決算數(shù)為22.22萬元。其中:公務用車運行維護費預算數(shù)為17.40萬元,公務用車運行維護費決算數(shù)為17.40萬元,公務用車保有量6輛;公務接待費預算數(shù)為5.73萬元,公務接待費決算數(shù)為4.82萬元,公務接待90批次820人次;2018年無因公出國(境)費支出。
“三公”經費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市“八八九規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,嚴控公務用車管理,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算大有節(jié)約。
說明:
1、本次公開的“三公”經費數(shù)據(jù),只包含一般公共預算財政撥款中“三公”經費的支出情況,不含其他資金中“三公”經費的支出數(shù)據(jù)。
2、公務用車運行維護費預算數(shù)為17.40萬元,其中包括:公務用車6輛的運行維護費17.40萬元;公務用車運行維護費決算數(shù)為17.40萬元。
(八)政府性基金決算情況
2018年無政府性基金。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費支出情況。2018年規(guī)劃局收入總額為1465.03萬元,其中財政撥款收入1465.03萬元。2018年規(guī)劃局支出總額為1465.03萬元,其中,基本支出723.98萬元,項目支出741.05萬元。
2、政府采購支出情況。本年度政府采購計劃采購總額20.811萬元,其中:貨物20.811萬元。本年度政府采購實際采購總額20.811萬元,其中:貨物20.811萬元。
3、國有資產占用情況。固定資產合計211.08萬元,在用固定資產211.08萬元。本單位年末共有車輛6輛。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛。
(十)預算績效情況
2018年,縣規(guī)劃局緊扣縣委縣政府各項目標任務和工作重點,確?h規(guī)劃局年度績效考核任務全面完成按照“做大新型工業(yè),做強現(xiàn)代農業(yè),做活生態(tài)旅游,做旺商貿物流,做美縣城集鎮(zhèn)”,突出項目興縣,強化實干擔當,加快全面建成小康社會步伐,努力打造“產業(yè)興旺、生態(tài)美好、民生殷實、社會和諧”的富饒美麗幸福岳陽縣的指導思想,堅持高層次、高起點、高標準原則,精心組織規(guī)劃編制工作、創(chuàng)新規(guī)劃管理、鐵腕禁拆治違、狠抓機關建設、黨建工作、干部素質提升,圓滿完成了全年工作。
規(guī)劃編制三項內容編制完成進入實施階段。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
附件:
岳陽縣2018年部門決算公開表-岳陽縣規(guī)劃局.xlsx
岳陽縣規(guī)劃局
2019年8月23日